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驻马店市委编办多措并举落实落细内部审计工作
发布日期:2022-04-11 17:01 信息来源:中共驻马店市委机构编制委员会办公室 访问量:

为进一步🏅规范内部审计工作,强化单位内部管理控制力度,驻马店市委编办立足实际,聚焦内部审计范围、方式♐方法及责任追究三个关键环节,优化工作举措切实提升了内部审计精细化水平。

注重“三个结合”,确保内部审计工作不留死角。一是与市委巡察、单位主要领♑导干部经济责任审计相结合。对本单位近年来内审、巡察及经济责任审计整改落实情况进行“回头看”,督办遗留问题,及时挂号上账、销号下账,切实走出屡审屡犯、屡犯屡审的怪圈;二是与财务管理相结🐽合。紧紧围绕单位固有资产、货币资金、“三公”经费开支情况、专项资金管控等开展工作,不仅审查单位财务状况,还重点检查重要资金的使用渠道、使用方向和经济效益,确保财政财务收支真实、合法、有效;三是与机构编制日常管理相结合。逐步扩大审计覆盖面,实现ܫ内部审计对本单位业务活动、“三重一大”室务会集体研究制度ꦛ及政策规定落实情况的全覆盖,进一步提升编办服务水平和风险管控能力。

改进方式方法,促进内部审计工作提质增效。一是强化内外联动沟通。积极❀与审计部门对接、与市直其他内部审计先进单位沟通交流,明确重点,理清思路,不断完善内审工作制度、审计项目、审计流程等,力促内审工作流程顺畅、范围明确、程序规范、结果到位。二是丰富内部审计方式。根据2022年度重点工作任务安排,积极邀请单位外部专业人员对我办进行一次内部审计,及时查漏补缺,培训审计人员,确保取得规范财务管理工作和提高内审队伍水平双成效。三是完善内部审计质量评估工作。根据《驻马店市内部审计工𒅌作考评办法》,建立市委编办内部审计质量评价体系,以内部评估为主,重点对内审工作、审计质量、审计成效、加分项等4大类14小类进行考评,采用定性评价和定量评价相结合,不断提升内部审计工作质量。

强化责任追究,推动内部审计成果转化。一是增强内审制度约束。以《驻马店市委编办内部审计制度》为依据,健全完善内部审计工作细则,明确内审领导机制、工作机构及成员,重点完善责任追究相关内容,确保内部审计工作公正、客观。二是建立整改追责机制。一方面,对查出问题编号管理、分类施策,根据完成进度ඣ对账销号,逐步解决问题和完善制度;另一方面,将内部审计结果列入室务会会议议题,纳入本单位奖惩考核机制,并适时开展后续审计项目,动态检查审计整改情况,严格按照规定追责问责。三是做好历史留痕工作。规范内部审计档案管理工作,系统收录2020年以来内部审计材料,切实形成可追溯、可查询的历史操作问责机制。


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